1. 首頁
  2. 信息公開
  3. 財政信息
  4. 正文

烏魯木齊市甘泉堡經開區經貿招商局2019年部門預算公開

【字體:

目錄

第一部分  經貿招商局概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分  2019年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于經貿招商局2019年收支預算情況的總體說明

二、關于經貿招商局2019年收入預算情況說明

三、關于經貿招商局2019年支出預算情況說明

四、關于經貿招商局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于經貿招商局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于經貿招商局2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于經貿招商局2019年項目支出情況說明

八、關于經貿招商局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、關于經貿招商局2019年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   經貿招商局概況

   一、主要職能

(1)負責招商引資經濟技術協作相關法律法規的宣傳;組織編制招商引資、經濟協作發展規劃和年度計劃

(2)負責園區發改、經信、科技、工業和信息化、統計、商務、會展方面的工作;

(3)負責招商引資經濟技術協作運行情況的監測、調研、考評和綜合分析;

(4)負責招商引資項目推薦,收集、統計、發布招商引資信息,建立招商引資項目庫,公布招商引資導向目錄

(5)指導招商機構和經濟技術合作等方面的工作;承擔園區科技創新發展,引進國外智力規

劃,參與科技監督評價體系建設,完善科技創新制度和組織體系

(6)負責招商機構和第三方招商機構的管理工作,提供信息政策咨詢等服務

(7)負責編制園區國民經済和社會發展、產業規劃等方面工作;指導園區產業合理布局。

   二、機構設置及人員情況

經貿招商局無下屬預算單位。

經貿招商局編制數  3  ,實有人數 6 人,其中:在職  3 人,增加或減少0 人; 退休  0 人,增加或減少0 人;離休  0  人,增加或減少0 人。

第二部分 2019年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:甘泉堡經開區經貿招商局                               單位:萬元

    

    

    

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

4785.56 

201 一般公共服務支出

4785.56 

    一般公共預算

4785.56 

202 外交支出

 

    政府性基金預算

 

203 國防支出

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

206 科學技術支出

 

其他資金

 

207 文化體育與傳媒支出

 

財政撥款結余結轉

 

208 社會保障和就業支出

 

 結轉

 

209 社會保險基金支出

 

 結余

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

227 預備費

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

233 債務發行費支出

 

 

 

          

 4785.56

 

 

230 轉移性支出

 

     

4785.56 

     

4785.56 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:甘泉堡經開區經貿招商局                                 單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

 

財政撥款

其他資金

財政撥款結余結轉

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

結轉

結余

201

 

 

一般公共服務支出

4785.56 

4785.56 

4785.56 

 

 

 

 

201

13

01

行政運行

144.16 

144.16 

144.16 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

4641.4 

4641.4 

4641.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 


 

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:甘泉堡經開區經貿招商局                           單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服務支出

4785.56 

144.16 

 4641.4

201

13

01

行政運行

 144.16

 144.16

 

201

13

02

一般行政事務管理

4641.4 

 

4641.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 4785.56

 144.16

4641.4 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

 

 


 

表四:

 

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門:甘泉堡經開區經貿招商局單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

   

合計

     

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

4785.56 

201 一般公共服務支出

4779.21 

4779.21 

 

 一般公共預算

4785.56 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金預算

 

203 國防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科學技術支出

 

 

 

 

 

207 文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

208 社會保障和就業支出

6.35 

6.35 

 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

227 預備費

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

 

 

233 債務發行費支出

 

 

 

      

 4785.56

          

4785.56 

4785.56 

 

 

 

230 轉移性支出

 

 

 

     

4785.56 

     

4785.56 

4785.56 

 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:甘泉堡經開區經貿招商局

 

 

單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

201

 

 

一般公共服務支出

4785.56 

 144.16

 4641.4

201

13

01

行政運行

144.16 

 144.16

 

201

13

02

一般行政事務管理

4641.4 

 

4641.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

4785.56

144.16

4641.4

備注:無內容應公開空表并說明情況。

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:甘泉堡經開區經貿招商局

 

 

單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

 89.06

 89.06

 

 

30101

基本工資

 49.11

 49.11

 

 

30102 

津貼補貼

 8.43

 8.43

 

 

30103 

獎金

 7.22

 7.22

 

 

30106

伙食補助

2.08

2.08

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

4.54

4.54

 

 

30109

職業年金

1.81

1.81

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

 2.04

 2.04

 

 

30111

公務員醫療補助繳費

 0.45

 0.45

 

 

30112

其他社會保障繳費

 0.18

 0.18

 

 

30113

住房公積金

 4.69

 4.69

 

 

30114

醫療費

0.6

0.6

 

 

30199

其他工資福利支出

7.91

7.91

 

302

 

商品和服務支出

 55.1

 

 55.1

 

30201

辦公費

 2.2

 

 2.2

 

30207

郵電費

1.32

 

1.32

 

30211

差旅費

1.65 

 

1.65 

 

30216

培訓費

3.26

 

3.26

 

30228

工會經費

0.33

 

0.33

 

30229

福利費

0.34

 

0.34

 

30299

其他商品和服務支出

46

 

46

 

 

合計

 144.16

 89.06

 55.1

備注:無內容應公開空表并說明情況。


 

表七:

 

項目支出情況表

 

 

編制部門:甘泉堡經開區經貿招商局

 

 

單位:萬元

 

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

招商工作專項 

 

1682.4

 

 

1682.4

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

產業發展專項  

 

2024

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

新型創新載體專項 

 

600

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

招商咨詢服務  

 

125

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

2019-2020年支持打造特色載體推動中小企業創新創業升級實施方案編制 

 

60

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

招商平臺建設 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政事務管理

黨建平臺建設 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

4641.4

 

 

4641.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

表八:

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

編制單位:                                                    單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:                                                     單位:萬元

 

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注:無內容應公開空表并說明情況。


第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于經貿招商局2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,經貿招商局2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算4785.56萬元。

收入預算包括:一般公共預算。

支出預算包括:一般公共服務支出。

二、關于經貿招商局2019年收入預算情況說明

經貿招商局收入預算4785.56萬元,其中:

一般公共預算4785.56萬元,占100 %,比上年增加3542.99萬元,主要原因是招商引資工作需求量增加 ;   

政府性基金預算未安排。

其他資金未安排。

財政預算撥款結余結轉未安排。

三、關于經貿招商局2019年支出預算情況說明

經貿招商局2019年支出預算4785.56元,其中:

基本支出144.16萬元,占3%,比上年增加91.59萬元,主要原因是人員工資及社保金額調整,且新增商品和服務費用支出。

項目支出4641.4萬元,占97%,比上年增加3451.4萬元,主要原因是招商引資力度加大。

四、關于經貿招商局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預算4785.56萬元。

收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

五、關于經貿招商局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

經貿招商局2019年一般公共預算撥款基本支出144.16萬元,比上年執行數增加91.59  萬元,增長174.22%。主要原因是:人員工資及社保金額調整,且新增商品和服務費用支出。    

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.一般公共服務(類)4785.56萬元,占 100%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(201)商貿事務(13)行政運行(項01:2019年預算數為144.16萬元,比上年執行數增加91.59萬元,增長174.22%,主要原因是:人員工資及社保金額調整,且新增商品和服務費用支出。

2.一般公共服務(201)商貿事務(13)一般行政事務管理(02:2019年預算數為4641.4萬元,比上年執行數增加3451.4萬元,增長290.03%,主要原因是:招商引資力度加大。

六、關于經貿招商局2019年一般公共預算基本支出情況說明

經貿招商局2019年一般公共預算基本支出144.16萬元, 其中:

人員經費89.06萬元,主要包括:基本工資49.11萬元、津貼補貼8.43萬元、獎金7.22萬元、伙食補助費2.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.54萬元、職業年金繳費1.81萬元、職工基本醫療保險繳費2.04萬元、公務員醫療補助繳費0.45萬元、其他社會保障繳費0.18萬元、住房公積金4.69萬元、醫療費0.6萬元、其他工資福利支出7.91萬元。

公用經費55.1萬元,主要包括:辦公費2.2萬元、郵電費1.32萬元、差旅費1.65萬元、工會經費0.33萬元、福利費0.34萬元、其他商品和服務支出46萬元。

七、關于經貿招商局2019年項目支出情況說明

項目名稱:招商工作專項

設立的政策依據:對外招商

預算安排規模:1682.4萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:招商工作經費

資金執行時間:201911日至20191231

 

項目名稱:產業發展專項

設立的政策依據:年初預算批復

預算安排規模:2024萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:甘泉堡經開區產業發展

資金執行時間:201911日至20191231

 

項目名稱:新型科技創新載體建設

設立的政策依據:年初預算批復

預算安排規模:600萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:新型科技創新載體建設

資金執行時間:201911日至20191231

 

項目名稱:招商咨詢服務

設立的政策依據:年初預算批復

預算安排規模:125萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:甘泉堡經開區招商咨詢服務

資金執行時間:201911日至20191231

 

項目名稱:2019-2020年支持打造特色在臺推動中小企業創新創業升級實施方案編制

設立的政策依據:支持中小企業發展

預算安排規模:60萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:2019-2020年支持打造特色在臺推動中小企業創新創業升級實施方案編制

資金執行時間:201911日至20191231

 

項目名稱:招商平臺

設立的政策依據:對外招商

預算安排規模:100萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:建立招商平臺

資金執行時間:201911日至20191231

 

項目名稱:黨建平臺

設立的政策依據:對外招商

預算安排規模:50萬元

項目承擔單位:經貿招商局

資金分配情況:建立黨建平臺

資金執行時間:201911日至20191231

 

八、關于經貿招商局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

經貿招商局2019年“三公”經費財政撥款預算數為    萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

九、關于經貿招商局2019年政府性基金預算撥款情況說明

經貿招商局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2019年經貿招商局的機關運行經費財政撥款預算 55.1萬元,比上年預算增加52.14萬元,增加1761.49%。主要原因是新增商品和服務費用支出。

(二)政府采購情況

2019年經貿招商局政府采購預算404萬元,其中政府采購服務預算404萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,經貿招商局及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋平方米,價值  0 萬元。

2.車輛  0 輛,價值  0萬元;其中:一般公務用車 輛,價值  0萬元;執法執勤用車0 輛,價值0 萬元;其他車輛0 輛,價值0 萬元。

3.辦公家具價值萬元。

4.其他資產價值  0萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0 臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛經費(或安排購置車輛經費0萬元),安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0 臺(套)。

(四)預算績效情況

2019年度,本年度實行績效管理的項目3個,涉及預算金額4606.4萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算單位

經貿招商局

項目名稱

產業發展規劃

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 2024

其中:財政撥款

 2024

其他資金

 

項目總體目標

 圍繞甘泉堡經開區布局的新材料、新能源、高端裝備、節能環保、智慧物流等產業規劃,招大引強,扶持現有企業發展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

指標 1項目費用控制 

控制在預算范圍內 

 

 

時效指標

指標 1時效指標 

2019年全年 

 

 

數量指標

指標1:完成硅基產業規劃

1項 

指標2:完成鋁基產業規劃

1項 

指標3:完成黨建平臺建設 

1項  

質量指標

指標 1項目建設質量 

100% 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

 

社會效益指標

 指標 1項目效益

落實甘泉堡各產業園規劃,實現一區多園戰略,促進甘泉堡經濟發展。 

滿意度指標

滿意度指標

 指標 1 受益預算單位滿意度

100% 

 

 


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算單位

經貿招商局

項目名稱

新型創新載體

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 600

其中:財政撥款

600

其他資金

 

項目總體目標

 落實對已引進新型科技創新載體和研發機構的支持,推動甘泉堡科創園建設并積極開展科技創新工作,培育并孵化高技術企業;繼續引進適合園區產業發展的研發機構和創新載體,通過政策引導,企業參與、產業互補的形式不斷加強園區科技創新能力,培育新興產業。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

指標 1項目費用控制

控制在預算范圍內 

 

 

時效指標

指標 1時效指標 

2019年全年 

 

 

數量指標 

指標1:完成科創園2019年建設

1項 

指標2:租賃雙創廠房/辦公室

2000平方米

指標3:引進產學研合作機構

2  

質量指標

指標 1項目建設質量

100% 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

 

社會效益指標

 指標 1項目效益

促進企業科技創新發展。

滿意度指標

滿意度指標

 指標 1 受益預算單位滿意度

100% 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算單位

經貿招商局

項目名稱

招商工作

項目資金(萬元)

年度資金總額:

1682.4

其中:財政撥款

 1682.4

其他資金

 

項目總體目標

 發揮園區在疆外招商工作站作用,組織園區在疆外招商活動;積極參加國內具有較高影響力的展會,收集國內外企業信息,為招商工作提供相應的信息資源。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

指標 1項目費用控制 

控制在預算范圍內 

 

 

時效指標

指標 1招商推介

2019年全年 

 

 

數量指標

指標1:參加推介會

8

指標2:參加大型展會(設立展臺)

2

指標3:完成黨建平臺建設 

1項  

質量指標

指標 1招商項目落地

預計全年落地20個項目 

 

指標 2野馬、大成爾雅、大成國際服務質量

95%

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

 

社會效益指標

 指標 1項目效益

加大甘泉堡招商引資力度,推動甘泉堡實體經濟發展。 

滿意度指標

滿意度指標

 指標 1入駐企業滿意度

100% 

 

 

(五)其他需說明的事項

……

第四部分  名詞解釋

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指烏魯木齊市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門單位應根據部門預算公開表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞應刪除)

烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區(工業區)經貿招商局

2019515

 


承辦單位:烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區(工業區)管委會

地址:烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區暴馬丁香街東街1117號

郵編:831408

網站電話:0991-3328699

許可證號:新ICP備14000246號

環保投訴電話:0991-6970585

下载山东麻将游戏